Modelo 303: Todo lo que necesitar saber si eres autónomo o PYME

Índice

¿Qué es el modelo 303?

El modelo 303 es un formulario que se utiliza para pagar a Hacienda el impuesto sobre el valor añadido devengado en las facturas que emites a los clientes. Es por ello que también se conoce como liquidación trimestral del IVA, autoliquidación del IVA o directamente «el modelo del IVA».

El modelo calcula la diferencia entre el IVA soportado y el IVA repercutido, o lo mismo: la diferencia entre el IVA que recaudas de tus clientes y lo que pagas por tus cuotas de actividad. Por lo tanto, las declaraciones se pueden pagar, reembolsar o poner a cero.

El equivalente anual al modelo 303 es el modelo 390, que es un agregado de todos los modelos de IVA trimestrales presentados para el año. Por eso es importante tener una buena presentación de todos los modelos trimestrales.

Es un modelo complicado de rellenar ya que consta de más de 8 secciones con un total de más de 80 casillas a rellenar pero no debes preocuparte ya que desde Ovalsoft te ayudamos con las dudas que puedas tener.

¿Quién está obligado a presentar el modelo 303?

Independientemente del resultado de la declaración, cualquier autónomo o empresario o sociedad mercantil que desarrolle una actividad económica y operaciones sujetas a IVA debe presentar el modelo 303 de Hacienda.

En cualquiera de las siguientes situaciones tendrás que presentar el modelo 303:

  • Modelo 303 a cero o sin actividad: aunque no hayas tenido actividad durante un trimestre concreto tendrás la obligación de presentar el modelo 303, el resultado será que no tendrás que pagar ni te devolverán.
  • Modelo 303 positivo o a ingresar: la declaración del modelo 303 tiene como resultado el pago de un importe a Hacienda.
  • Modelo 303 a compensar: la declaración del modelo 303 sale a favor del empresario y Hacienda deberá devolver un importe, aunque quieras “guardarlo” para compensar el resultado de la siguiente declaración trimestral, deberás presentar el modelo.
  • Modelo 303 negativo o a devolver: si la declaración del modelo 303 sale a tu favor en el 4º trimestre, Hacienda te devuelve el dinero.
  • Si tributas con el régimen de prorrata (tienes actividades sujetas a IVA y otras actividades que no están sujetas a IVA) también vas a tener que presentar el modelo 303 trimestralmente.

Como excepción, estarán exentos de presentar el modelo 303 aquellas empresas cuyas actividades estén exentas de IVA como servicios de medicina, sanitarios o de educación, ya que el tratamiento del IVA en estos servicios es diferente. También los autónomos en régimen de recargo de equivalencia, régimen simplificado (mediante la aplicación de los módulos) y agricultores, ganaderos y pescadores en régimen especial.

¿Cuándo se debe presentar el modelo 303?

El modelo 303 se debe presentar de forma trimestral para realizar la declaración del IVA que se ha generado en las facturas de ese periodo de tiempo.

Las fechas en las que se tiene que presentar son las siguientes:

  • Primer trimestre, facturas generadas de enero a marzo, del 1 al 20 de abril, ambos incluidos
  • Segundo trimestre, facturas generadas de abril a junio, del 1 al 20 de julio, ambos incluidos
  • Tercer trimestre, facturas generadas de julio a septiembre, del 1 al 20 de octubre, ambos incluidos
  • Cuarto trimestre, facturas generadas de octubre a diciembre, del 1 al 30 de enero, ambos incluidos

Cualquier error o retraso en la presentación del modelo 303 puede suponer requerimientos o sanciones por parte de la Agencia Tributaria.

¿Cómo presentar el modelo 303?

Hay dos formas de presentar el modelo 303, la primera es llevarlo de forma presencial a la propia Agencia Tributaria y la segunda es hacerlo de forma telemática en la web de Hacienda.

Modelo 303 en papel: En este caso se descarga la plantilla del modelo 303 desde la Agencia Tributaria, se imprime, se rellena y se lleva a la Agencia Tributaria, entidades colaboradoras.

Modelo 303 de forma telemática: A través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, se puede rellenar el modelo 303, solo necesitaras tu Cl@ve PIN, tu DNI electrónico o un certificado digital. 

Desde Ovalsoft recomendamos hacer este tipo de tramites telemáticamente siempre que sea posible, es una forma de ahorrar mucho tiempo en tramites que puedes aprovechar en otras actividades más productivas.

Modelo 303 con Ovalsoft

Si tienes Ovalsoft y el módulo de contabilidad, el proceso de presentar el modelo 303 es mas fácil que nunca.

Gracias al modulo de contabilidad, además de gestionar toda la contabilidad de la empresa como facturas de venta, documentos de compra, cuentas bancarias, libros contables, etc. Podrás tener la información acerca del modelo 303 y muchos más en un solo clic.

Solo tienes que elegir el tipo de modelo que necesitas rellenar (en este caso el modelo 303), elegir el ejercicio y por ultimo el periodo de tiempo.

Como puedes ver, el programa recogerá toda la información de tus facturas de ventas y compras y te presentará el modelo 303 directamente para poder presentarlo a Hacienda.

Ventajas de presentar el modelo 303 con Ovalsoft

  • Rellena el modelo 303 del IVA de forma fácil y rápida: rellena el modelo 303 de Hacienda de forma fácil y rápida. En unos pocos clics y sin necesidad de conocimientos fiscales.
  • Evita errores: el modelo 303 se rellena automáticamente con Ovalsoft gracias a la  información obtenida de tus facturas de ingresos y gastos, es la manera mas segura para evitar errores y posibles inspecciones de Hacienda.
  • Ahorra dinero: no dejaras ningún gasto que sea deducible sin incluir con lo que el resultado de IVA a pagar se verá reducido.
  • Ahorra tiempo: no pierdas tiempo rellenando modelos pesados y difíciles, deja que Ovalsoft lo haga por ti e invierte tu tiempo en otras actividades.
  • Cumple con todas tus obligaciones fiscales.

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